- Utworzone przez Korotusz Anna, ostatnia modyfikacja sty 16, 2026
Wyświetlasz starszą wersję (v. /pages/viewpage.action?pageId=184126585) tej strony.
pokaż różnice pokaż historię strony
« Pokaż poprzednią wersję Wyświetlasz aktualną wersję tej strony. (v. 3) pokaż następną wersję »
W przypadku, gdy dokument sprzedaży musi być przed wysyłką do KSeF zatwierdzony/zaakceptowany (np. przez przełożonego lub klienta), zalecane jest wykorzystanie opcji Dokumenty sprzedaży w przygotowaniu, znajdującej się w menu Sprzedaż.
W przypadku wysyłki dokumentu do platformy KSeF poza systemem Streamsoft nie jest tworzone powiązanie pomiędzy systemami (Streamsoft oraz KSeF). Ręczne wprowadzenie nr KSeF na dokumencie nie umożliwia komunikacji i wyszukania dokumentu na platformie, stąd brak możliwości pobrania UPO.
W tej sytuacji zalecane jest pobranie UPO bezpośrednio z aplikacji Krajowego Systemu e-Faktur i powiązanie z dokumentem wystawionym w systemie Streamsoft za pomocą powiązania ogólnego:
Okno edycyjne dokumentu sprzedaży → zakładka Dodatkowe → sekcja Powiązania ogólne → Dodaj (F3)

Przykładowa sytuacja, w której mogą wystąpić różnice pomiędzy dokumentem wystawionym w systemie Streamsoft a dokumentem o tym samym numerze (nr faktury) znajdującym się na platformie KSeF:
W wyniku awarii komunikacji systemu Streamsoft z KSeF, wystawiony dokument nie został wysłany na platformę. Użytkownik zalogował się bezpośrednio do KSeF i wprowadził tam fakturę ręcznie (z numerem faktury jak w programie Streamsoft), której nadany został nr KSeF.
Po przywróceniu komunikacji, dokument w systemie Streamsoft został automatycznie wysłany na platformę KSeF i otrzymał nr KSeF. W efekcie znajdują się tam dwa dokumenty sprzedaży z takim samym nr systemowym, ale różnymi nr KSeF.
Rozwiązanie:
Bezpośrednio na platformie KSeF należy wykonać korektę faktury, która wcześniej została tam wystawiona ręcznie. W wykazie faktur powinien zostać dokument wysłany z programu Streamsoft. Zapewni to spójność powiązań pomiędzy dokumentem wystawionym w programie a wysłanym do KSEF.
Przykładowa sytuacja, w której nie można wysłać dokumentów do KSEF za pomocą programu Streamsoft:
Nie można wysłać faktur z powodu awarii połączenia internetowego lub systemu po stronie podatnika, jednocześnie nie ma możliwości skorzystania z trybu wysyłki Offline24 (np. kontrahent oczekuje na fakturę w dniu wystawienia).
Rozwiązanie:
Na dokumentach sprzedaży w menu pod prawym przyciskiem myszy → Krajowy System e-Faktur znajduje się opcja Zapisz plik XML. Służy ona do zapisu wygenerowanego pliku XML w lokalizacji określonej w parametrze w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Obsługa → Ustawienia KSeF → Katalog do zapisu plików XML. Pliki z tego katalogu można wczytać bezpośrednio na platformie KSeF za pomocą opcji Wczytaj fakturę. //ANIAKRU - nie wiem czy to tak powinno działać. Myślałam, że wygenerowany plik xml z programu wczytam na platformie i nadam mu tam numer KSeF, ale po wczytaniu pokazuje mi się info o błędzie w pliku. A w programie przeszedł on walidację. /
W przypadku faktur wystawionych w trybie offline i przekazanych poza KSeF konieczne jest umieszczenie na fakturze dwóch kodów QR:
- służącego do identyfikacji faktury
- służącego do weryfikacji wystawcy
Do wygenerowania kodów QR niezbędny jest certyfikat wystawiany na platformie KSeF lub w Module Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Szczegółowy opis dotyczący generowania oraz umieszczania certyfikatu w systemie Streamsoft znajduje się tutaj.
System monitoruje status komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur i umożliwia zmianę trybu pracy KSeF. Po edycji trybu na offline/offline24, podczas generowania pliku XML utworzone zostaną odpowiednie kody QR. Dodatkowo możliwe jest wystawienie dokumentu Potwierdzenie transakcji.
W zależności od tego, na jakim etapie procesu wysyłki faktury do KSeF wystąpi brak połączenia internetowego możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań.
- Jeśli brak Internetu wystąpił przed zainicjowaniem wysyłki dokumentu na platformę, to w zależności od przyjętego
- Brak etykietek